金蝶软件反扎账怎么操作(金蝶反结账怎么弄)

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金蝶反结账后反过账(金蝶kis反过账的步骤)

进入金蝶KIS记账王以后,直接点击账务处理。 下一步来到新的窗口,需要点击期末结账。 会弹出一个对话框,确定选择反结账。 这个时候如果没问题,就点击凭证管理。 在打开的过滤界面中,确定选择按凭证过滤。 会弹出相关的凭证记录,通过鼠标右键来选择全部反过账。

在金蝶KIS专业版中,反结账和反过账操作的步骤如下:第一步,在财务管理模块中找到结账或过账功能。第二步,选择需反操作的期间,确认凭证与账务的正确性。第三步,点击反结账或反过账按钮,系统将撤销原有操作,并将凭证与账务恢复至反结账或反过账前的状态。最后,根据系统提示进行确认,完成操作。

打开金蝶KIS专业版财务管理模块。 在菜单栏中选择“财务管理”-“凭证处理”-“凭证管理”。进入凭证管理界面。 选择需要反过账的凭证,并点击“反过账”按钮。 在弹出的对话框中确认反过账操作,并点击“确定”。系统会提示是否继续操作,确认后系统将开始反过账操作。

金蝶KIS记账王反结账操作步骤相对简单,操作者只需按下快捷键组合Ctrl+F12,若未设置密码,则点击“完成”即可进行反结账。而对于反过账,操作方式同样快捷,只需同时按下Ctrl+F11,系统会自动跳转至反过账界面,进行相关操作。在进行反过账时,若凭证未经过审核,完成反过账后,即可直接修改或删除该凭证。

步骤1:启动金蝶财务软件,输入用户名和密码,点击登录。步骤2:检查账务处理是否为年度第一期,若不是,先反结账至第一期。步骤3:进入账务处理页面,点击“期末结账”,再点击“反结账”,最后点击“开始”。弹窗提示后点击“是”,完成反结账。步骤4:打开金蝶K3软件,用记账员身份登录系统。

金蝶财务记账软件怎么反过账

1、金蝶财务记账软件反过账的操作步骤如下: 首先进入主界面。 同时按下Ctrl+F11键,勾选“部分凭证反过账”,若需全部反过账则不选。 设定需要反过账的凭证字号和日期,点击完成。 反过账完成后,返回凭证查询模块,查找已反过账的凭证进行编辑。

2、进入主界面 打开金蝶软件,首先确保你处于主界面,这是所有操作的起点。 选择反过账操作 按住Ctrl键并点击F11键,出现的选项中,根据需要勾选部分凭证反过账。如果需要全部反过账,此步骤可以略过。 设置凭证参数 接下来,输入你想要反过账的凭证字号和日期范围,细致设置确保操作正确无误。

3、步骤1:启动金蝶财务软件,输入用户名和密码,点击登录。步骤2:检查账务处理是否为年度第一期,若不是,先反结账至第一期。步骤3:进入账务处理页面,点击“期末结账”,再点击“反结账”,最后点击“开始”。弹窗提示后点击“是”,完成反结账。步骤4:打开金蝶K3软件,用记账员身份登录系统。

4、金蝶KIS记账王反结账操作步骤相对简单,操作者只需按下快捷键组合Ctrl+F12,若未设置密码,则点击“完成”即可进行反结账。而对于反过账,操作方式同样快捷,只需同时按下Ctrl+F11,系统会自动跳转至反过账界面,进行相关操作。在进行反过账时,若凭证未经过审核,完成反过账后,即可直接修改或删除该凭证。

金蝶反过账怎么操作

反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12),先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改, 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。

首先,打开金蝶软件后,按下Ctrl+F12快捷键,点击“完成”按钮,系统会提供反结账的选项。紧接着,进行反过账操作。需同时按下Ctrl+F11键,部分电脑可能需要在按F1至12键时先按下Fn键,即执行Fn+Ctrl+F11或F12操作。完成反结账后,即可进入修改凭证阶段。

反结账 - 启动金蝶软件后,按下Ctrl+F12键,在弹出的菜单中直接选择“完成”以进行反结账。- 另一种方法是在期末结账时,系统会提供反结账选项,直接点击即可。 反过账 - 为了执行反过账操作,需要同时按下Ctrl+F11键。

步骤1:启动金蝶财务软件,输入用户名和密码,点击登录。步骤2:检查账务处理是否为年度第一期,若不是,先反结账至第一期。步骤3:进入账务处理页面,点击“期末结账”,再点击“反结账”,最后点击“开始”。弹窗提示后点击“是”,完成反结账。步骤4:打开金蝶K3软件,用记账员身份登录系统。

在凭证编辑界面,找到反过账按钮或菜单选项。通常,这些选项会出现在工具栏或菜单栏中。点击反过账按钮或选择反过账选项后,系统将弹出一个确认对话框。确认反过账操作后,系统会将该凭证的状态从已过账改为未过账,并撤销其对账套的影响。根据需要,您可对凭证进行修改或重新录入正确的凭证信息。

金蝶KIS标准版出纳系统反扎帐的功能在哪里

1、凭证反结账在账务处理模块(Ctrl+F12),点击期末结转按钮,弹出期末结转对话框,选择前进就会跳到如下界面: 删除凭证 只有没有过账和审核的凭证才能够删除,已经审核和过账的凭证需要反过账和反审核后进行凭证删除。

2、操作出纳管理窗口,通过同时按下Ctrl与F9键,即可打开出纳反轧账窗口。金蝶KIS专业版适合具有一定规模的中小型企业,其技术旨在提升小微企业信息管理效率,使日常经营更为高效。金蝶云管理系统技术精良,全面满足小微企业在不同发展阶段的各类功能需求。

3、金蝶反结账操作指南想要在金蝶系统中进行反结账,无需困惑,只需简单几步就能轻松搞定。首先,打开您的账务处理界面,这里就是反结账操作的起点(CTRL+F11),轻轻按下这个快捷键,系统会进入反结账模式。如果需要进一步的确认,可以尝试使用CTRL+F12,这将引导您完成反结账的确认操作。

关于金蝶软件反扎账怎么操作和金蝶反结账怎么弄的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

发布于 2024-11-12 01:11:11
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