金蝶k3软件反结账(金蝶k3wise反结账)

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本文目录一览:

金蝶k3反结账步骤

1、有反结账权限用户,登录相应的账套。登录系统后,按照路径找到[反结账处理]按钮双击。如果感觉查找不便,也可以直接在界面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车。这时会弹出[反结账]操作界面。点击下一步按钮,是否确定反结账,点击确定按钮即可。

2、执行反结账操作时,启动软件后同时按Ctrl+F12键。若未设置口令,点击“完成”按钮即可继续。 进行反过账操作,需要同时按下Ctrl+F11键,随后在出现的界面中进行相关操作。 若凭证未经审核,反过账后可直接修改或删除。若凭证已通过审核,必须先执行反审核操作,才能修改。

3、K3中固定资产模块如何反结账 金蝶K3财务会计-固定资产管理-期末处理-期末结账,在期末结账的界面上选择【反结账】,单击开始即可 固定资产模块主要完成两个功能:一是通过固定资产卡片进行固定资产增减变动情况的登记;二是根据各种折旧计算方法计算固定资产折旧。

4、反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改,操作步骤如下:(1)由过滤条件直接进入会计分录序时簿。

金蝶t3固定资产反结账吗(K3中固定资产模块如何反结账)

1、K3中固定资产模块如何反结账 金蝶K3财务会计-固定资产管理-期末处理-期末结账,在期末结账的界面上选择【反结账】,单击开始即可 固定资产模块主要完成两个功能:一是通过固定资产卡片进行固定资产增减变动情况的登记;二是根据各种折旧计算方法计算固定资产折旧。

2、金蝶K3固定资产反结账的方法如下:首先有反结账权限用户,登录相应的账套。然后登录系统后,按照如图所示路径找到[反结账]按钮双击。可以直接在界面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车。这时会弹出[反结账]操作界面,如下图所示。

3、我用的是用友T3,反结账是对取消已结账。 点击期末结账,打开结账界面,按住ctrl+shift+f6,再点击已结账的月分(Y),就反结账了。抱歉。

4、有反结账权限用户,登录相应的账套。登录系统后,按照路径找到[反结账处理]按钮双击。如果感觉查找不便,也可以直接在界面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车。这时会弹出[反结账]操作界面。点击下一步按钮,是否确定反结账,点击确定按钮即可。

5、金蝶K3财务会计-固定资产管理-期末处理-期末结账,在期末结账的界面上选择【反结账】,单击开始即可,如果界面上没有【反结账】选项则按住shift不动,然后再双击期末结账。

金蝶k3存货要反结账会怎么样会有什么影响

金蝶k3存货要反结账会有影响:在做次月金蝶k3软件反结账的账之前反结账是没有问题的。金蝶k3财务管理:提供面向单体企业和集团企业的全面预算管理系统金蝶k3软件反结账,通过预算编制、调整金蝶k3软件反结账,预算执行、控制、预算分析、预算考核评价金蝶k3软件反结账,保障企业战略目标的实现。

有反结账权限用户金蝶k3软件反结账,登录相应的账套。登录系统后,按照路径找到[反结账处理]按钮双击。如果感觉查找不便,也可以直接在界面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车。这时会弹出[反结账]操作界面。点击下一步按钮,是否确定反结账,点击确定按钮即可。

反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改,操作步骤如下:(1)由过滤条件直接进入会计分录序时簿。

金蝶K3财务会计-固定资产管理-期末处理-期末结账,在期末结账的界面上选择【反结账】,单击开始即可 固定资产模块主要完成两个功能:一是通过固定资产卡片进行固定资产增减变动情况的登记;二是根据各种折旧计算方法计算固定资产折旧。

选择具有反结账权限的用户登录K3系统。一般金蝶K3供应链反结账都在供应链=》存货核算=》期末处理=》反结账(如果没有反结账字样,就再点下结账,应该有)。如果使用标准成本,要在标准成本里点期末处理=》反结账。

金蝶k3反过账怎么操作

1、有反结账权限用户,登录相应的账套。登录系统后,按照路径找到[反结账处理]按钮双击。如果感觉查找不便,也可以直接在界面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车。这时会弹出[反结账]操作界面。点击下一步按钮,是否确定反结账,点击确定按钮即可。

2、打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12),先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。

3、登录金蝶财务软件,打开凭证管理模块。在凭证浏览中,选择要反过账的凭证。 点击反过账按钮,系统会弹出反过账的确认信息窗口,用户需要确认反过账的信息无误。

金蝶K3怎么反结账

有反结账权限用户金蝶k3软件反结账,登录相应金蝶k3软件反结账的账套。登录系统后金蝶k3软件反结账,按照路径找到[反结账处理]按钮双击。如果感觉查找不便,也可以直接在界面右上角直接输入反结账金蝶k3软件反结账的快捷编号20060后回车。这时会弹出[反结账]操作界面。点击下一步按钮,是否确定反结账,点击确定按钮即可。

执行反结账操作时,启动软件后同时按Ctrl+F12键。若未设置口令,点击“完成”按钮即可继续。 进行反过账操作,需要同时按下Ctrl+F11键,随后在出现的界面中进行相关操作。 若凭证未经审核,反过账后可直接修改或删除。若凭证已通过审核,必须先执行反审核操作,才能修改。

金蝶K3财务会计-固定资产管理-期末处理-期末结账,在期末结账的界面上选择【反结账】,单击开始即可 固定资产模块主要完成两个功能金蝶k3软件反结账:一是通过固定资产卡片进行固定资产增减变动情况的登记;二是根据各种折旧计算方法计算固定资产折旧。

金蝶k3软件反结账的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于金蝶k3wise反结账、金蝶k3软件反结账的信息别忘了在本站进行查找喔。

发布于 2024-10-06 07:10:29
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