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金蝶里已过账的凭证怎么删除
有没有月末结账,若已结账需先反结账快捷键Ctrl+F12。但是如果您已经进行了年结操作,则不能使用该方法。
已记账凭证删除的方法 单击【上张】、【下张】选中要作废/恢复的凭证,单击【制单】菜单下【作废/恢复】。
若想、对已记账凭证作凭证整理,请先到恢复记账前状态功能中恢复本月月初的记账前状态,再作凭证整理。金蝶删除凭证的方法:要有删除的权限。凭证不能是当前会计期间以前的。凭证未过账,未审核。
金蝶软件会计和出纳怎样对账
1、金蝶财务软件中用现金明细账或者现金总账或付款凭证与出纳核对现金日记账。根据复核无误金蝶精斗云月末结账步骤的收、付款记账凭证记账。
2、看金蝶精斗云月末结账步骤你们金蝶软件出纳模块是否和会计联用金蝶精斗云月末结账步骤,如果联用没有什么账可对,会计做了凭证出纳模块自动生成现金银行日记账 出纳另外建一套账或者系统本来就设定好出纳会计分开,出纳查出纳模块,会计查总账模块里的现金银行明细账。
3、可以对报表,对余额。核对每个月的账本是否和金蝶软件账套的账对的上。补充内容金蝶精斗云月末结账步骤:对账一般分为金蝶精斗云月末结账步骤:帐帐相对,帐实相对,帐证相对,帐表相对。
4、双方确认无误后签名,各持一份。编制一式两份原始凭证交接表(自编号、单据名称、凭证号、金额),双方确认无误后签名,各持一份。每月与银行对账,并编制一份银行帐与出纳帐的调节表,次月初交给会计核对。
5、金蝶银行支出有出入核对方式如下:单击【资金管理】,【出纳】,【银行存款对账】,进入“未勾对”列表。
6、出纳的期初数本期借方本期贷方以及期末数全部统计出来,财务软件里的数对。借方有差异就找借方,贷方有差异就找贷方的明细。借贷方都一样,余额不一样时就是出纳那边加减数中途出错。
金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作?
1、打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。
2、进入主界面。同时按下ctrl+F11键—勾选“部分凭证反过账”,如果是要全部反过账就可以不选。设置要反过账凭证字号,日期—完成。完成反过账后,回到凭证查询模块查找已经反过账的凭证进行编辑。
3、打开软件后,同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改。操作如下图: 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。
金蝶软件使用技巧有哪些?
首先金蝶精斗云月末结账步骤我们打开电脑里的金蝶KIS软件进入软件主界面金蝶精斗云月末结账步骤,我们点击菜单栏里的“财务会计“选项,再点击总帐按钮,再点击界面上”凭证处理”选项。进入凭证处理后,我们界面上凭证录入选项。
用软件的一般过程是金蝶精斗云月末结账步骤:安装软件,注册正式用户、建立账套,选择期间、引入科目,建立基础资料、初始化数据录入,启用账套,输入凭证和但觉,审核凭证和单据,凭证过账,业务勾稽、成本核算,结账。
打开金蝶软件,输入用户名和密码,点击“登录”按钮。如果是首次登录,系统会提示您修改密码。登录成功后,系统会自动跳转到主界面。
打开金蝶软件,登录金蝶精斗云月末结账步骤;账务处理-查询-选择会计期间金蝶精斗云月末结账步骤;进入序时账簿-添加;输入摘要、帐户和金额;保存会计凭证;返回序时账簿可以查看新增记账凭证。
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